datil190-2019

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "R. CARTESIO" - OLEVANO ROMANO
Aggiornato al 31.01.2017
URL originale: http://www.trasparenzascuole.it/files/417db25a-c825-4a29-b038-34b2787c2581/AVCP/datil190-2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Liquidazione fatt. n. 00000628/99/2019 del 06/05/2019 per contratto viaggio d'istruzione prot. n. 1706//VI.2 del 18/04/2019 con meta CAMPANIA & CILENTO dal 06/05/2019 al 09/05/2019 25.142,40 25.142,40 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Fatt.n. 105 del 30/04/2019 per contratto viaggio d'istruzione presso CASTROBOLETO Prot.n. 1707/ VI.2 del 19/04/2019 19.169,00 19.169,00 11/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774)
Aggiudicatari:
SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774)
Contratto viaggio Istruzione con destinazione Sicilia dal 7 al 11 aprile 2019 per n. 115 alunni (Acconto) 43.815,00 43.815,00 10/04/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Competition Travel srl (04617111002)
Aggiudicatari:
Competition Travel srl (04617111002)
fattura n. 109/001 del 08/10/2019 PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MESE DI SETTEMBRE 2019 24.309,26 24.309,26 20/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005)
Ammissione all'associazione di scuole ALMADIPLOMA 840,00 840,00 28/05/2019
05/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA (05077920485)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA (05077920485)
B.O. M. 20 del 26/02/2019 per acquisto materiale di pittura per aule plesso "R. CARTESIO" Olevano Romano 34,71 34,71 01/03/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMMOBILIARE SAVILO (04382561001)
Aggiudicatari:
IMMOBILIARE SAVILO (04382561001)
B.O. n. 47 del 16/04/2019 per acquisto targhe, cartelli per cuffie e adesivi pubblicitari per progetto PON 409,75 409,75 04/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Aggiudicatari:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
B.O. n. 59 del 28/05/2019 per fornitura stampe Locandine per spettacolo teatrale progetto Vivarte 14,00 14,00 30/05/2019
06/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Aggiudicatari:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Fatt. n. 4336/P del 30/04/2019 per n. ordine 12086933 diretto del 30/04/2019 per acquisto materiale progetto "Vivarte" 131,82 131,82 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Fatt.n. 39/PA del 02/10/2019 per canone noleggio trimestrale fotocopiatrice RICOH AFICIO NP 2851 uffici di segreteria peiodo luglio-agosto-settembre 2019 348,00 348,00 04/10/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZ COPY SRL (06902620589)
Aggiudicatari:
AZ COPY SRL (06902620589)
ODA N. 4768471 del 05/02/2019 per Acquisto penne interattive 1.000,00 1.000,00 04/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MCDIGIT SRL UNIPERSONALE (02304410695)
Aggiudicatari:
MCDIGIT SRL UNIPERSONALE (02304410695)
FATT.N. 16/FE DEL 18/10/2019 Conferma ordine n. 2541 del 24/06/2019 per manutenzione avvolgibili sede Liceo "R. Cartesio" Olevano Romano 514,00 514,00 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.P. CAPPELLA SNC-PATRIZIA CAPPELLA (09048241005)
Aggiudicatari:
E.P. CAPPELLA SNC-PATRIZIA CAPPELLA (09048241005)
FATT. N. 56 del 29/04/2019 per servizio trasporto alunni OSTIA ANTICA B.O. N. 43 del 12/04/2019 1.763,64 1.763,64 11/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
Liquidazione fatt. n. 183190000000312616 del 14/05/2019 per fornitura articoli sportivi per palestra ordine on line n. DCIT6987355 186,75 186,75 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Liquidazione fattura n.29/PA del 23 giugno 2015 - Contratto noleggio fotocopiatrice AFICIO MP 3030 prot.1458/C14b del 12 giugno 2015 348,00 348,00 09/03/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
AZ COPY SRL (06902620589)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
AZ COPY SRL (06902620589)
B.O. N. 31 del 14/03/2019 per acquisto n. 70 biglietti teatro "Inferno" - Napoli sotterranea per il giorno 21/03/2019 954,55 954,55 20/03/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I MERCANTI D'ARTE S.R.L. (05410000656)
Aggiudicatari:
I MERCANTI D'ARTE S.R.L. (05410000656)
Fatt. n. 21/11 del 19/01/2019 per fornitura toner stampante noleggio ufficio DSGA B.O. n. 2 del 14/01/2019 175,00 175,00 09/03/2019
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. n. 82 del 22/11/2019 per acquisto LIM e KIT 1.249,00 0,00 22/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Aggiudicatari:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
ODA N. 4924627 DEL 07/05/2019 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI 1.862,26 1.862,26 25/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Aggiudicatari:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Rinnovo contratto assistenza programmi Axios Diamond per Istituti superiori anno 2019 4.000,00 4.000,00 08/03/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA (06331261005)
Fatt. n. 1/FE del 02/03/2019 per lezioni concerto e spettacolo musicale rivolto agli alunni, docenti e genitori il 02/03/2019 900,00 900,00 03/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MUSICALE AQUILA ALTERA (93063080662)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MUSICALE AQUILA ALTERA (93063080662)
B.O. n. 63 del 31/05/2019 manutenzione poltrone aula Magna plesso Liceo "R. Cartesio" Olevano Romano 260,00 260,00 03/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.P. CAPPELLA SNC DI CAPPELLA ENRICO & CO. (09048241005)
Aggiudicatari:
E.P. CAPPELLA SNC DI CAPPELLA ENRICO & CO. (09048241005)
Conferma ordine prot. n. 3927/VI.2 del 08/11/2019 per fornitura materiale di pulizia 760,83 760,83 09/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ODA N. 4917916 DEL 04/05/2019 RELATIVO ALLA FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E MATERIALE DEDICATO ALL'ASCOLTO 339,96 339,96 25/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTI MUSICALI. NET S.R.L. (02502030733)
Aggiudicatari:
STRUMENTI MUSICALI. NET S.R.L. (02502030733)
B.O.N. 70 del 03/09/2019 Acquisto libretti giustificazioni con relative custodie pvc, ghiaccio istantaneo e sacchi immondizia dei cestini aule 558,90 558,90 03/09/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
Fatt. n. 3/PA del 21/02/2019 per fornitura materiale di pittura aule plesso Genazzano B.O. n. 12 del 05/02/2019 440,20 440,20 11/03/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINORI SRL (01577870601)
Aggiudicatari:
MINORI SRL (01577870601)
B.O. n. 73 del 09/10/2019 per n. 2 pasti docenti Finlandesi del 11/10/2019 - scambi culturali a.s. 2019/2020 63,64 63,64 10/10/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANA GIOVANNI - SORA MARIA E ARCANGELO (MLNGNN67S05G022T)
Aggiudicatari:
MILANA GIOVANNI - SORA MARIA E ARCANGELO (MLNGNN67S05G022T)
PON 25.000,00 25.000,00 12/05/2018
15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
Aggiudicatari:
FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
Fatt. n. 000000000842 del 17/12/2018 per copertura assicurativa alunni e personale I.I.S. "R. CARTESIO" A.S. 2018/2019 dal 30/10/2018 al 30/10/2019 3.558,50 3.558,50 21/01/2019
21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
FATT.N. 14 del 10/01/2019 per nomina RPD - Responsabile protezione dati - B.O. n. 1 del 04/01/2019 300,00 300,00 09/03/2019
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
Aggiudicatari:
FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
FATT. N. 2/001 del 17/04/2019 per soggiorno alberghiero docenti scambio culturale FRANCIA conferma ordine prot. n. 1419/VI.2 del 29/03/2019 999,00 999,00 11/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASCUCCI ANTONIO (PSCNTN92A21G274P)
Aggiudicatari:
PASCUCCI ANTONIO (PSCNTN92A21G274P)
Fatt. n. 253 del 25/02/2019 per seminario di formazione a Zagarolo il 16/02/2019 50,00 50,00 03/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (01534510555)
Aggiudicatari:
ANQUAP (01534510555)
acquisto n. 131 biglietti spettacolo teatrale "mastro don gesualdo" Teatro Quirino - Roma del 04/12/2019 1.572,00 1.572,00 23/10/2019
30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUIRINO SRL (12879511099)
Aggiudicatari:
QUIRINO SRL (12879511099)
Corso M04 formazione per DSGA il giorno 15/11/2019 a Roma : Attività Negoziale 110,00 110,00 14/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
B.O. N. 25 del 05/03/2019 per fornitura di 2000 bollettini postali preintestati 60,00 60,00 08/03/2019
06/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Aggiudicatari:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
B.O. N. 58 del 27/05/2019 per fornitura toner stampanti laboratori per svolgimento esami di stato 155,00 155,00 29/05/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. N. 60 del 28/05/2019 per fornitura toner stampanti uffici di segreteria 60,00 60,00 29/05/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Cod. ordine 9LXX3HA del 24/09/2019 per acquisto libri 58,24 58,24 04/10/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
B.O. N. 48 DEL 05/05/2019 PER ACQUISTO MATERIALE LABORATORI 219,07 219,06 25/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM s.n.c. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM s.n.c. (02738690128)
BUONO ORDINE N. 88 PROT 4387 DEL 12.12.2019 170,00 154,55 27/12/2019
27/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004)
B.O. n. 6 del 26/01/2019 per acquisto libri per progetto "PNSD" 28,20 28,20 20/03/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBERAMENTE DI FOSCHINI ANNUNZIATA (FSCMNN81C57G274Z)
Aggiudicatari:
LIBERAMENTE DI FOSCHINI ANNUNZIATA (FSCMNN81C57G274Z)
Liquidazione fatt. n. 7019161018 del 16/05/2019 per fornitura materiale per laboratori ODA N. 4920035 806,60 806,60 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RS Components S.r.l. (10578740150)
Aggiudicatari:
RS Components S.r.l. (10578740150)
Fatt. n. 38/PA del 27/09/2019 per canone noleggio trimestrale dal 15/09/2019 al 14/12/2019 fotocopiatrice RICOH MP 3351 plesso Genazzano 120,00 120,00 28/09/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZ COPY SRL (06902620589)
Aggiudicatari:
AZ COPY SRL (06902620589)
Fatt.n. 32/PA del 17/07/2019 per canone semestrale (Luglio - Dicembre 2019) + costo n. 4355 copie non incluse noleggio fotocopiatrice sala docent RICCOH MP 2555SP 518,76 518,76 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZ COPY SRL (06902620589)
Aggiudicatari:
AZ COPY SRL (06902620589)
Fatt.n. R01/19 del 11/01/2019 per acquisto n. 27 biglietti per volo aereo scambio culturale in Francia. B.O. n. 2 del 08/01/2019 275,41 275,41 14/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Aggiudicatari:
L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Fatt.n. R02/19 del 01/02/2019 per acquisto n. 28 biglietti volo aereo internazionale scambio culturale in PORTOGALLO. B.O. n. 5 del 17/01/2019 4.732,00 4.732,00 14/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Aggiudicatari:
L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Ordine per acquisto materiale di cancelleria ed esami 2.083,36 2.083,36 26/02/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
NET SCHOOL (01726130857)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
NET SCHOOL (01726130857)
FATT. N. 11/11/ DEL 17/01/20019 per fornitura toner sala docenti plesso "R. Cartesio" B.O. n. 4 del 16/01/2019 30,00 30,00 09/03/2019
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. n. 54 del 15/05/2019 servizio audio/luci per saggio fine anno progetto Vivarte 400,00 400,00 25/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MUSICA & FANTASIA (02770750608)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MUSICA & FANTASIA (02770750608)
POR 5.000,00 5.000,00 12/05/2018
08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLERODO SRL (01879020517)
FOCELDA S.P.A. (05083420637)
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
BEDURIN SRL (14145671005)
Aggiudicatari:
FLERODO SRL (01879020517)
FOCELDA S.P.A. (05083420637)
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
BEDURIN SRL (14145671005)
FATT. N. 1/001 del 17/04/2019 per soggiorno alberghiero docenti scambio culturale PORTOGALLO conferma ordine prot. n. 1418/VI.2 del 29/03/2019 999,00 999,00 11/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASCUCCI ANTONIO (PSCNTN92A21G274P)
Aggiudicatari:
PASCUCCI ANTONIO (PSCNTN92A21G274P)
FATT. N. FPA 11/19 del 03/05/2019 per B.O. n. 44 del 15/04/2019 uscita didattica OSTIA ANTICA 810,00 810,00 11/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PESCA NATURA TURISMO SOC. COOPERATIVA (08206591003)
Aggiudicatari:
PESCA NATURA TURISMO SOC. COOPERATIVA (08206591003)
Corso formazione DMA del 08/07/2019 220,00 220,00 09/07/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
Liquidazione fatt. n. 7330195089 del 14/05/2019 per fornitura materiale informatico progetto CISCO ODA N. 4941305 del 17/05/2019 347,00 347,00 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISTRELEC ITALIA SRL (10765880157)
Aggiudicatari:
DISTRELEC ITALIA SRL (10765880157)
B.O. 32 del 14/03/2019 per acquisto n. 68 biglietti teatro "Purgatorio" - Napoli sotterranea il 26/03/2019 927,27 927,27 20/03/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I MERCANTI D'ARTE S.R.L. (05410000656)
Aggiudicatari:
I MERCANTI D'ARTE S.R.L. (05410000656)
Corso formazione Esecutore alla Defibrillazione 585,00 585,00 05/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (13669721006)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (13669721006)
RINNOVO SPAZIO WEB DI ISTITUTI -CONFERMA ATTIVAZIONE SERVIZIO 48,80 48,80 12/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERGONET S.R.L. (01871500565)
Aggiudicatari:
ERGONET S.R.L. (01871500565)
b.o. N. 86 PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA" ANNO 2020 80,00 80,00 05/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
B.O. N. 68 del 26/08/2019 fornitura gruppo continuità USP per Server plesso Liceo R. Cartesio 250,00 250,00 29/08/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Aggiudicatari:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
ACQUISTO PACCHETTO FISICA IN MOTO 255,00 255,00 14/11/2019
30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE DUCATI (91268850376)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE DUCATI (91268850376)
Fatt. n. 4337/P del 30/04/2019 per acquisto materiale di cancelleria e altro Ordine diretto n. 12086935 del 30/04/2019 1.425,69 1.425,69 07/05/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
B.O.N. 51 del 09/05/2019 per acquisto elementi in ferro per la messa in sicurezza della scenografia dellp spettacolo progetto VIVARTE 85,00 85,00 10/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LISI FULVIO LAVORAZIONE IN FERRO (05197841009)
Aggiudicatari:
LISI FULVIO LAVORAZIONE IN FERRO (05197841009)
CONVENZIONE IMUN 2018/2018 9.540,00 9.540,00 26/11/2018
08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMUN -UNITED NETWORK EUROPA (97857100586)
Aggiudicatari:
IMUN -UNITED NETWORK EUROPA (97857100586)
Corso formazione "I nuovi poteri del Consiglio d'Istituto e l'Attività Negoziale" per il giorno 27/06/2019 a Roma: DSGA e AA 160,00 160,00 03/06/2019
06/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ACQUISTO N. 10 CAMICI PER COLL. SCOLASTICI B.O. N. 71 DEL 21/09/2019 270,00 270,00 21/09/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Aggiudicatari:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Rinnovo abbonamento notizie della scuola +Agenda Amministrativa 2019/2020 Prot. n. 3651 del 21/10/2019 170,00 170,00 25/10/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
B.O. N. 62 DEL 04/12/2017 FORNITURA DI N. 100 LOCANDINE FORMATO A3 PER OPENDAY ITIS GENAZZANO 70,00 70,00 05/12/2017
08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Aggiudicatari:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
REALIZZAZIONE LINEA ADSL PLESSO ITIS "G. BOOLE " DI GENAZZANO 1.023,00 1.023,00 28/11/2018
28/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
B.O. n. 64 del 12/06/2019 per fornitura toner e drum stampante sala docenti 75,00 75,00 13/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
QUOTA PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTO OLIMPIADI DELLA MATEMATICA "GIOCHI DI ARCHIMEDE " "R. CARTESIO" E "G. BOOLE" 80,00 80,00 18/10/2018
08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE MATAMATICA ITALIANA (UMI) (00336020375)
Aggiudicatari:
UNIONE MATAMATICA ITALIANA (UMI) (00336020375)
Fatt. n. 8719079235 del 20/03/2019 per spese postali mesi : maggio 2014 e giugno 2015 177,74 177,74 03/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE C/C 89294003 (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE C/C 89294003 (01114601006)
Liquidazione fatt. n. 165 del 09/05/2019 per EXAMS CAMBRIDGE ENGLISH : ESOL KET - ESOL PET - ESOL FCE(FIRST) 11.444,00 11.444,00 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LANGUAGE SRL (04693151005)
Aggiudicatari:
LANGUAGE SRL (04693151005)
B.O. N. 61 DEL 29/05/2019 per fornitura materiale : pennette USB 8 GB e stampa attestati per giochi sportivi studenteschi 247,00 247,00 30/05/2019
06/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Aggiudicatari:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
B.O. N. 74 DEL 10/10/2019 per soggiorno docenti finlandesi scambio culturale a.s. 2019/2020 dal 09/10/2019 al 16/10/2019 672,73 672,73 10/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APRICUS CASE VACANZA - BALDI LUIGI (BLDLGU60A22G022X)
Aggiudicatari:
APRICUS CASE VACANZA - BALDI LUIGI (BLDLGU60A22G022X)
B.O. N. 49 DEL 28/09/2017 ACQUISTO CAMICE DONNA COLLABORATRICE SCOLASTICA 26,00 26,00 09/10/2017
08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Aggiudicatari:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Conferma ordine libri e vocabolari per la biblioteca dell'Istituto 680,26 680,26 02/04/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA C&C CATENA SNC DI CHIARA SPADORCIA (12754341001)
Aggiudicatari:
LIBRERIA C&C CATENA SNC DI CHIARA SPADORCIA (12754341001)
Contratto assistenza tecnica postazioni di segreteria e amministratore di sistema prot. n. 3585/VI.2 del 15/10/2019 Fatt. n. 56/001 del 16/10/2019 3.114,75 3.114,75 28/10/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Aggiudicatari:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Fatt. n. 279 PA del 14/11/2019 per acquisto libri in comodato d'uso conferma ordine n. 191108-793950011 215,78 215,78 15/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEBSTER SRL - LIBRERIA SCOLASTICA (03556440281)
Aggiudicatari:
WEBSTER SRL - LIBRERIA SCOLASTICA (03556440281)
CONTRATTO PROT. N. 1197/C14B DEL 27/03/2017- PER AFFIDAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE(RSPP) PERIODO 10/04/2017-09/04/2020. 1.641,66 1.641,66 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO S03 (12018401005)
Aggiudicatari:
STUDIO S03 (12018401005)
ODA N. 5140688 del 03/10/2019 per acquisto carta formato A/3 e A/4 608,70 608,70 07/10/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 46 DEL 16/04/2019 per acquisto n. 1 tende a rullo e montaggio 590,00 590,00 16/04/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE S Roma (05535070584)
Aggiudicatari:
TRE S Roma (05535070584)
B.O. n. 72 del 25/09/2019 acquisto batterie , carica e scarica batterie e cavi audio 64,60 64,60 26/09/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Aggiudicatari:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
SERVIZIO PER SPOSTAMENTO UFFICI DI SEGRETERIA E SISTEMAZIONE CABINA RAK 4.060,00 4.060,00 02/01/2018
08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
Aggiudicatari:
FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
ODA N. 5087759 del 29/08/2019 per acquisto poltrone sala docenti 410,00 410,00 29/08/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROPOLTRONE S.A.S. (04640870756)
Aggiudicatari:
EUROPOLTRONE S.A.S. (04640870756)
B.O. n. 69 del 27/08/2019 per fornitura Parquet pavimentazione Aula Magna 1.389,85 1.389,85 29/08/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINORI SRL (01577870601)
Aggiudicatari:
MINORI SRL (01577870601)
Contratto di abbonamento TELECOM a LINEA VALORE + LINEA TELEFONICA 069563775 780,00 780,00 11/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AFICIO MP 30/40/KIT/STAND/RADF MESI 48 FATTURAZIONE TRIMESTRALE ANTICIPATA (RINNOVABILE) ITIS GENAZZANO - FATTURA N. 43/PA DEL 15/06/2018 546,18 546,18 03/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
AZ COPY SRL (06902620589)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
AZ COPY SRL (06902620589)
Acquisto adattatore 23,58 23,58 13/12/2018
08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RS Components S.r.l. (10578740150)
Aggiudicatari:
RS Components S.r.l. (10578740150)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE POLTRONE AULA MAGNA 840,00 840,00 20/11/2018
22/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.P. CAPPELLA SNC DI CAPPELLA ENRICO & CO. (09048241005)
Aggiudicatari:
E.P. CAPPELLA SNC DI CAPPELLA ENRICO & CO. (09048241005)
B.O.N. 42 per acquisto n. 3 batterie robot "XYZRobot" plesso "G. Boole" 375,00 0,00 09/04/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLERODO SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
FLERODO SRL (01879020517)
FORNITURA MATERIALE COMPLETAMENTO KIT LIM PLESSO "R. CARTESIO" 2.615,00 2.615,00 12/10/2018
08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
Aggiudicatari:
FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
acquisto servizio trasporto alunni 1.472,73 1.472,73 07/12/2018
08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
QUOTA PARTECIPAZIONE N. 45 ALUNNI PROGETTO OLIMPIADI DELLA MATEMATICA "GIOCHI D'AUTUNNO" PLESSO "G. BOOLE" 90,00 90,00 18/10/2018
08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' BOCCONI (03628350153)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' BOCCONI (03628350153)
ODA N. 4920236 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI 2.294,56 2.294,56 25/05/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
B.O. N. 13 del 12/02/2019 per servizio trasporto alunni visita guidata " Musei Vaticani" Roma 9.207,29 9.207,29 05/03/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
FATT.N. 53 del 12/04/2019 per trasporto alunni visite guidate e trasferimento per scambi culturali Conferma ordine prot. n. 650/IV.6 del 16/02/2019 6.203,18 6.203,18 11/05/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
B.O. N. 66 del 05/07/2019 per servizio di tele assistenza per problemi di navigazione computer uffici di segreteria 30,00 0,00 05/07/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDU360 (11390161005)
Aggiudicatari:
EDU360 (11390161005)
Acquisto direttamente sul sito libri per comodato d'uso a.s. 2019/2020 1.346,61 1.346,61 17/10/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA - LIBRACCIO E IBS (12252360156)
Aggiudicatari:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA - LIBRACCIO E IBS (12252360156)
B.O. 29 del 13/03/2019 per acquisto n. 25 alunni entrata a Villa Gregoriana 78,00 75,00 12/04/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAI- FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
Aggiudicatari:
FAI- FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
CONFERIMENTO INCARICO COLLABORATORE ESTERNO ESPERTO MADRELINGUA PROGETTO LINGUA 4.230,00 4.230,00 25/05/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B)
Aggiudicatari:
WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B)
B.O. 81 del 20/11/2019 per acquisto biglietti aereo scambio con la Finlandia + diritti agenzia sui biglietti acquistati 5.901,05 5.901,05 20/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Aggiudicatari:
L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
B.O. N. 50 del 08/05/2019 per acquisto materiale progetto "VIVARTE" 110,01 110,01 10/05/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
HOME BRICO SRL (07427381004)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
HOME BRICO SRL (07427381004)
B.O. 38 del 01/04/2019 per acquisto cartelline fascicolo personale alunno e colla vinavil 111,70 111,70 02/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
CONTRATTO REG. N. 44 PROT. N. 3402/VIII.1 DEL 25/07/2018 FORNITURA STRUMENTI INFORMATICI PER LABORATORI ELETTRONICI E LINGUISTICO-INFORMATICO 30.000,00 30.000,00 27/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOCELDA S.P.A. (05083420637)
Aggiudicatari:
FOCELDA S.P.A. (05083420637)
Incarico collaboratore esterno di creazioni artistiche (Murales) per progetto Decoro pareti Isituto - Educare al bello 900,00 900,00 25/05/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASCIU ANDREA (CSCNDR83M18H974N)
Aggiudicatari:
CASCIU ANDREA (CSCNDR83M18H974N)
B.O. n.78 del 28/10/2019 per fornitura toner stampante in comodato d'uso dell'ufficio di Presidenza a perfezionamento contratto prot.n. 2315/VI.2 del 03/06/2019. 195,00 195,00 28/10/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
ODA N. 5131998 DEL 27/09/2019 per fornitura servizio Responsabile Protezione Dati 950,00 0,00 27/09/2019
27/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEK SRLS (14494301006)
Aggiudicatari:
INFOTEK SRLS (14494301006)
Pacchetto viaggio d'istruzione Bologna e museo Ducati 1.763,50 1.763,50 28/11/2019
30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Aggiudicatari:
L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
B.O. N. 18 del 25/02/2019 per fornitura kit minimi toner stampanti in noleggio uffici di segreteria e DSGA 445,00 445,00 02/03/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Contratto manutenzione sito con quota associativa 580,00 580,00 03/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PENSIAMO AL FUTURO (97452470582)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PENSIAMO AL FUTURO (97452470582)
Liquidazione fatt. n. 14/PA del 16/05/2019 per fornitura materiale pittura per realizzazione Murales progetto Educare al bello B.O.n. 55 del 16/05/2019 247,75 247,75 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINORI SRL (01577870601)
Aggiudicatari:
MINORI SRL (01577870601)
PRENOTAZIONE N.1 PULLMAN PER ROMA MUSEI VATICANI E ORTO BOTANICO PER IL GIORNO 29/03/2017 490,91 490,91 08/03/2019
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
Contratto di noleggio prot.1838/C14b dell'11/06/2016 fotocopiatriceTRIUMH A. DC 2430 385,60 385,60 11/03/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZ COPY SRL (06902620589)
Aggiudicatari:
AZ COPY SRL (06902620589)
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PERIODO LUGLIO 2014 301,61 301,61 09/03/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A-RM-ALT CENTRO INCASSI CONTR.C (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A-RM-ALT CENTRO INCASSI CONTR.C (01114601006)
b.0. n. 85 del 04/12/2019 acquisto materiale open day a.s 2019/20 1.212,00 0,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
LAVORI MANUTENZIONE LICEO R. CARTESIO 1.299,87 1.299,87 27/11/2018
08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.P. CAPPELLA SNC-PATRIZIA CAPPELLA ()
Aggiudicatari:
E.P. CAPPELLA SNC-PATRIZIA CAPPELLA ()
Fatt.n. R01/19 del 11/01/2019 per acquisto n. 27 biglietti per volo aereo scambio culturale in Francia. B.O. n. 2 del 08/01/2019 2.317,57 2.317,57 14/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Aggiudicatari:
L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
B.O. n. 56 del 21/05/2019 per acquisto fiori progetto Infiorata 272,73 272,73 07/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.P. CAPPELLA SNC DI CAPPELLA ENRICO & CO. (09048241005)
Aggiudicatari:
E.P. CAPPELLA SNC DI CAPPELLA ENRICO & CO. (09048241005)
Adesione corso formazione M04 del 29/05/2019 160,00 160,00 25/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti di cui all'art.12 D.L. vo 626/94 - Capo XIV - Capitolo 2439/9: Docenze 870,00 870,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESOR. PROV. STATO SEZ. RM SERV. PAGAMENTO VV. F. (80187110582)
Aggiudicatari:
TESOR. PROV. STATO SEZ. RM SERV. PAGAMENTO VV. F. (80187110582)
b.o. N. 87 PER ACQUISTO TONER STAMPANTE AULA SOSTEGNO PLESSO "g. bOOLE" 140,00 140,00 05/12/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. N. 52 del 09/05/2019 per acquisto materiale progetto CISCO 1.793,75 1.793,75 25/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOCELDA S.P.A. (05083420637)
Aggiudicatari:
FOCELDA S.P.A. (05083420637)
acquisto libri direttamente sul sito per comodato d'uso a.s. 2019/2020 54,66 54,66 18/10/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA - LIBRACCIO E IBS (12252360156)
Aggiudicatari:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA - LIBRACCIO E IBS (12252360156)
B.O. n. 83 per acquisto toner stampanti uffici di segreteria e DSGA 135,00 135,00 26/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
acquisto libri n. 23 cod. 97881107631069 - titolo "complete advanced student's book pack certificazione linguistica C1 649,52 649,52 17/12/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOESCHER EDITORE TORINO DIV ZANICHELLI EDITORE SPA (08536570156)
Aggiudicatari:
LOESCHER EDITORE TORINO DIV ZANICHELLI EDITORE SPA (08536570156)
LINEA FIBRA PLESSO LICEO "R. CARTESIO " DI OLEVANO ROMANO 1.023,00 1.023,00 28/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
B.O. n. 62 del 30/05/2019 per fornitura materiale audio e musicale 281,97 281,97 30/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.M. ARCOBALENO SRL UNIPERSONALE (08557171009)
Aggiudicatari:
C.M. ARCOBALENO SRL UNIPERSONALE (08557171009)
B.O. N. 35 del 18/03/2019 per acquisto VO03 Bergantini e rassegna giuridica 109,00 109,00 20/03/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
B.O. N. 41 del 05/04/2019 per acquisto registro firme personale non docente e materiale cancelleria uffici 74,29 74,29 05/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
B.O.N. 57 DEL 22/05/2019 PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI E MATERIALE AUDIO 1.507,38 1.507,38 25/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.M. ARCOBALENO SRL UNIPERSONALE (08557171009)
Aggiudicatari:
C.M. ARCOBALENO SRL UNIPERSONALE (08557171009)
Liquidazione fatt. n. 45/A del 05/04/2019 per servizio ristorazione n. 6 pasti per docenti Portoghesi e Francesi scambio culturale 179,98 179,98 08/05/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
MILANA GIOVANNI - SORA MARIA E ARCANGELO (MLNGNN67S05G022T)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
MILANA GIOVANNI - SORA MARIA E ARCANGELO (MLNGNN67S05G022T)
B.O. N.8 del 29/01/2019 per fornitura stampe impaginazione e progettazione 122,50 122,50 22/03/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPE GRAFICA DI BIELLI (BLLDNL84M14G274X)
Aggiudicatari:
STAMPE GRAFICA DI BIELLI (BLLDNL84M14G274X)
B.O. N. 22 del 02/03/2019 per fornitura kit minimi toner stampanti in noleggio uffici tecnici e sala docenti 325,00 325,00 02/03/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Fatt. n. 20194G00882 del 19/02/2019 per seminario di formazione PASSWEB a Roma 185,00 185,00 03/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Liquidazione fatt. n. 468 FP del 21/05/2019 per fornitura articoli sportivi per palestra ODA N. 4919993 del 30/04/2019 941,85 941,85 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
B.O. 34 del 18/03/2019 per acquisto buste da spedizione vari formati 57,00 57,00 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Aggiudicatari:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
B.O. n. 45 DEL 16/04/2019 per acquisto n. 3 tende a rullo 1.229,51 1.229,51 16/04/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE S Roma (05535070584)
Aggiudicatari:
TRE S Roma (05535070584)
B.O. n. 37 del 01/04/2019 per acquisto toner stampante in noleggio plesso "G. BOOLE" Genazzano 135,00 135,00 02/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
ODA N. 4891224 del 09/04/2019 per acquisto banchi sottopiani e sedie plesso "G. Boole" Genazzano 983,80 983,80 11/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
B.O. N. 65 del 14/06/2019 per fornitura sofware axios gestione mad e accesso civico 200,00 200,00 14/06/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
TELECOM ITALIA SPA- IVA 22% - Contratto Attivazione ADSL Prot. n. 1347/C14b del 28/4/2016 1.316,87 1.316,87 11/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
acquisto trasporto alunni del 04/12/2019 spettacolo teatrale Mastro Don Gesualdo presso teatro Quirino srl di Roma 1.350,00 1.350,00 23/10/2019
23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
Totali Numero Lotti: 142 310.102,15 306.267,69
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